牛敬业
188****1220niu****@***.com北京35岁男审计高级项目主管在职北京25k-35k •主修国际审计准则、内部控制与风险管理、财务分析与决策、经济法等重点课程,累计四次获得校级学业优秀奖学金
•作为核心成员参与“财务报表真实性智能识别”校级创新课题,获评优秀项目;发起并组织“审计思维工作坊”,通过模拟成人教育机构财务核查等案例,带领团队实操从原始凭证到审计底稿的完整流程
毕马威华振会计师事务所 - 审计部四大会计师事务所
2014.07-2019.12
•- 统筹高端装备制造行业客户的审计项目整体规划,涵盖财务报告审计、生产流程内控审计等模块,建立清晰的任务分解与时间里程碑,确保审计资源高效对准核心风险。
•- 带领6-8人审计团队深入客户现场,综合运用穿行测试、存货监盘、函证及关键岗位访谈等手段,重点穿透成本归集与收入截断问题,年均提出审计调整建议金额达[X]万元,有力推动企业财务核算规范化。
•- 作为客户对接总窗口,就审计发现与管理层进行多轮沟通,交付定制化审计报告及内控优化路线图,协助客户系统性提升财务信息质量,合作期间客户满意度持续保持在[X]%以上。
•- 密切跟踪高端装备制造领域财税政策与行业监管动态,敏捷调整审计程序与取证重点,确保全部审计项目在合规框架下高效交付。
•- 主导医疗器械行业头部客户的年度审计项目,统筹协调所内审计资源、外部行业专家及IT审计团队,保障跨地域子项目高质量并行交付。
•- 深度解构医疗器械企业的业务模型与财务特征,例如体外诊断试剂企业的渠道返利与销售折让处理、高值耗材企业的寄售模式收入确认,据此设计靶向审计方案,预先锁定关键风险敞口。
•- 负责审计工作底稿的二级复核,对审计证据的充分性、逻辑链的闭环进行严格把关,每年度复核底稿超[X]份,提炼复核要点并开展团队专项培训,带动项目质量持续提升。
•- 参与医疗器械行业审计业务拓展,与潜在客户CEO及CFO进行多轮专业对话,精准呈现事务所在医械行业合规审计与内控建设的差异化优势,成功签约[X]家区域龙头审计项目,累计新增业务收入[X]万元。
某头部医疗器械集团年度审计与内控优化项目 - 项目负责人
2017.03-2017.06
•- 作为项目负责人,带领12人团队对某头部医疗器械集团(涵盖医学影像设备、体外诊断试剂及高值耗材板块)执行全面审计。
•- 运用数据分析工具对集团下属[X]家经营实体的毛利率、关联交易及存货周转进行多维度比较,锁定部分子公司间存在研发服务费分摊不公允及关联购销定价偏离市场的问题,涉及金额[X]万元,推动集团建立关联交易财税健康度评估机制。
•- 针对集团新上线的SAP系统,审计其财务模块与供应链模块的接口控制,发现采购订单审批流与应付账款挂账存在权限过度集中等[X]项设计缺陷,协同集团信息部完成系统逻辑修正,显著降低财务错报风险。
•- 项目期间,组织集团财务、内审、IT及业务部门召开联合推进会议[X]次,高效打通信息壁垒,确保项目在[X]个月内完成,审计报告及管理建议书获得集团审计委员会高度认可。
•- 参与某生物医药企业(主营创新药研发与CDMO服务)的IPO审计项目,核心负责财务报告审计与研发支出资本化专项审计。
•- 对发行人近三年研发费用、收入及应收账款执行重点核查,穿透合同、出库单、物流签收及客户访谈,确认自研管线收入[X]亿元,对不符合准则的收入确认时点进行调整,调减收入[X]万元。
•- 审计公司内部控制体系,发现研发物料采购、临床研究外包服务验收等环节存在职责分离不足、供应商评价留痕缺失等问题,提出[X]条内控整改建议,协助公司建立符合上市规范的研发支出核算与审批体系。
•- 与保荐券商、律师及评估机构建立每日沟通机制,及时同步审计发现并协调解决跨机构分歧,助力该企业成功登陆科创板,审计工作质效获得各方赞誉。
对数字背后的真实逻辑有天然敏感,享受在繁杂账表里还原业务脉络的过程;秉持严谨而不刻板、细致且能穿透的工作习惯,相信每一次审计都是对企业健康度的深度体检。擅长用数据工具拆解疑点,快速锁定风险高发区,并给出直击要害的规范方案。自带跨团队推进力,能在多线并行的紧张节奏中保持冷静,乐于在审计领域持续深耕,成为客户信赖的合规伙伴。
市场洞察:
定期跟踪新能源与高端装备制造领域的产业政策、技术路线变动及头部企业财务表现,撰写《新能源企业研发费用资本化争议及审计应对》等专题简报,为项目组在承接新客户时快速锚定关键风险点提供决策参考。