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注册会计师(CPA)持证,主攻服务业上市公司内控审计与收入真实性核查,累计完成8家企业年度审计报告、3家境外子公司财务专项审计,审计报告获监管部门零缺陷认可
国际注册内部审计师(CIA)持证,擅长零售及制造业内控缺陷整改方案设计,曾为某头部连锁零售企业搭建采购端审计监控指标体系,推动采购环节成本降低12%,违规率下降20%
持续跟踪财政部企业会计准则委员会修订动态,梳理收入、金融工具等新准则的审计应对要点,形成可直接落地的审计程序指引模板12份,被事务所内审团队推广使用
受邀参与中国内部审计协会组织的ESG审计专题研修班,完成新能源行业碳资产审计流程试点方案撰写,相关建议被协会收录为地方推广参考范本

秉持对审计准则的敬畏之心,习惯以数据视角穿透业务表象,擅长通过流程拆解与风险建模发现潜在漏洞。对财务合规性保持天然敏感度,日常工作中会反复校验关键节点的逻辑闭环,并持续更新行业监管动态库。具备跨部门协调经验,能在高压环境下推动审计结论落地。求职意向聚焦制造业或金融业的审计管理岗位,希望将风险预警能力与流程优化经验转化为组织价值。
注册会计师(CPA)持证,主攻服务业上市公司内控审计与收入真实性核查,累计完成8家企业年度审计报告、3家境外子公司财务专项审计,审计报告获监管部门零缺陷认可
国际注册内部审计师(CIA)持证,擅长零售及制造业内控缺陷整改方案设计,曾为某头部连锁零售企业搭建采购端审计监控指标体系,推动采购环节成本降低12%,违规率下降20%
持续跟踪财政部企业会计准则委员会修订动态,梳理收入、金融工具等新准则的审计应对要点,形成可直接落地的审计程序指引模板12份,被事务所内审团队推广使用
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