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深入学习管理会计、税务筹划与财务报表分析课程,建立了完整的财务知识框架。
参与校内财务审计模拟项目,通过案例演练提升风险识别与合规审查能力。
主导季度风险导向审计框架设计,整合财务与运营指标,确保覆盖关键业务节点。
指导团队完成区域分公司合规审查,识别并推动解决税务申报偏差,涉及金额显著,提升财务操作规范性。
介入重大资本运作全流程审计,针对供应链优化项目提出15项改进方案,实现成本节约超200万元。
设计并实施内审标准化流程手册,组织专题研讨会8次,覆盖300+员工,强化团队专业实操能力。
执行年度财务审计项目,聚焦资产与负债科目,出具审计报告12份,建议采纳率超90%。
主导采购流程专项审计,发现供应商资质管理漏洞,推动制度优化,降低采购成本15%。
参与审计自动化平台搭建,负责需求调研与测试,提升审计效率30%。
协调外部审计团队,确保内外部审计结论一致,保障财务报告准确性。
牵头风险管理体系优化,覆盖财务、采购等核心流程。
梳理业务流,定位关键风险节点25处,制定针对性控制措施。
构建制度体系,编写操作指南10份,涵盖全业务链条。
开展专项培训12场,覆盖500+员工,确保制度落地;项目后内控缺陷率下降40%。
执行并购财务尽调,评估目标企业资产与负债状况。
审查财务资料,识别潜在风险如应收账款异常,提出应对策略。
分析资产估值模型,为并购定价提供数据依据。
参与整合方案设计,保障财务系统无缝对接;项目成功助力并购完成,目标公司运营稳定。
热爱内部审计工作,对财务规范有天然敏感度,日常注重细节把控与流程优化,常怀探索之心,以实干沉淀自身价值。严谨务实,具备出色的风险洞察力与跨部门协调能力。熟练掌握内审工具与数据分析技术,能有效支撑企业风控决策。持有CPA和CIA双证,持续学习行业新规,致力于构建高效审计体系。
持有注册会计师(CPA)与国际注册内部审计师(CIA)双证,具备财务与审计领域的专业认证。
通过ACCA全部考试科目,掌握国际内部审计标准并持续跟进行业最佳实践。
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