AMAZING RESUME
苏静静
内部审计助理
常怀探索之心,以实干沉淀自身价值
139****8866su****@***.com北京25女内部审计助理在职北京8k-12k •主修中级财务会计、审计学原理及税法课程,连续三年获得校级奖学金,专业综合绩点位列前15%。
•曾组织参与校内“模拟审计大赛”,担任小组组长,负责设计审计程序与风险识别方案,荣获校级二等奖。
•自学Python基础语法,尝试编写脚本辅助清洗财务数据,提升了在实习期间的数据处理效率。
内部审计助理内控流程梳理审计底稿编制跨部门协同
北京
•协助执行季度内控自评价,运用穿行测试验证采购与付款循环的有效性,识别潜在风险点。
•针对研发费用资本化项目进行专项核查,比对工时记录与项目进度,确保核算合规。
•对接业务部门收集审计证据,利用Excel透视表快速核对大额异常往来款项。
•参与年度审计底稿的整理与归档,建立电子化文档索引,提升审计资料查阅效率。
•协助编写内控缺陷整改建议书,明确责任部门与整改时限,推动建立新的审批节点。
•协助处理日常报销单据审核,核对发票真伪及审批流程完整性,确保费用入账准确。
•参与月度资金计划编制,协助核对银行存款余额调节表,排查未达账项。
•协助整理税务申报资料,录入开票系统信息,配合完成增值税及附加税的申报工作。
•维护供应商档案信息,定期更新付款账期与信用额度数据,支持采购部门决策。
•整理财务凭证与档案,确保会计资料归档的规范性与可追溯性。
•针对销售回款流程进行专项测试,抽查合同与发货单匹配度,发现并记录3处流程执行偏差。
•协助编写内控缺陷整改建议书,明确责任部门与整改时限,推动建立新的审批节点。
•运用访谈法与销售部门深入交流,了解业务痛点,为优化审批流程提供一线素材。
•跟踪后续整改措施落实情况,验证销售合同审批制度的修订执行情况,确保审计发现闭环。
•对年度差旅费与业务招待费进行抽样审计,比对审批单据与报销金额,剔除不合规支出。
•协助分析费用变动趋势,识别异常增长科目,为管理层预算控制提供数据支持。
•跟踪后续整改措施落实情况,验证费用报销制度的修订执行情况,确保审计发现闭环。
•整理专项审计工作底稿,记录异常凭证索引号,确保审计轨迹清晰可查。
我对数字背后的逻辑有着天然的敏感度,享受在繁杂账目中抽丝剥茧、还原业务真相的过程。作为一名审计人,我深知“合规”二字的分量,做事严谨细致,对流程规范有着近乎执着的坚持。熟练掌握数据分析工具,能快速定位异常波动。希望能将这份对规则的敬畏与对数据的执着,带入到内部审计工作中,为组织价值守护贡献力量。
数字化办公工具:
熟练使用PowerBI制作财务可视化看板,能够直观呈现经营数据波动;
具备基础的SQL查询能力,可协助完成多表关联数据提取。