•完成《高级审计实务》《企业财务分析》等核心课程,系统掌握风险识别与财务数据验证方法
•主导校级财务建模竞赛项目,运用现金流量折现模型完成3家拟IPO企业估值分析并获评优秀
•连续两年获校级学业奖学金,GPA位列专业前10%,主修课程均分88+
北京中恒信会计师事务所有限公司 - 审计部专业服务机构
2016.01-2021.06
•- 根据行业监管要求与企业战略调整,编制季度及年度审计路线图,统筹财务收支审计、经营合规检查及专项调查工作,确保审计覆盖面与时效性。
•- 组建专项审计小组,针对集团下属5家分支机构开展实地审计,运用穿行测试与实质性程序相结合的方法,发现并推动整改核算不规范、授权审批缺失等问题,累计追缴异常资金逾千万元。
•- 作为内外部审计协调人,与四大及本土审计机构建立常态化沟通机制,配合年度财报审计及内控专项审计,确保审计调整事项按期落实。
•- 牵头修订《内部审计管理办法》及配套操作指引,引入风险矩阵评估工具,优化审计资源配置,审计项目交付周期缩短约20%。
•- 承接公司基建投资及并购项目的跟踪审计,对预算执行进度、资金拨付合规性及成本真实性进行全流程核查,提出管理建议书逾30条,有效防范投资风险。
•- 对ERP财务模块及资金管理系统进行合规性测试,识别权限配置、数据接口及审批流转中的薄弱环节,协助信息部门完善系统控制点,降低操作风险。
•- 定期撰写审计发现问题汇总表与整改跟踪台账,按月向审计委员会汇报工作进展,为管理层决策提供风险提示与数据支持。
•- 从审计视角梳理报销审批、资金支付、账务处理等核心流程,识别职责分离不足、单据审核不严等隐患,推动流程再造与标准化落地。
•- 主导集团层面内控体系诊断与重构,运用COSO框架对采购、销售、资金、存货等关键业务流程进行穿行测试,识别控制缺陷并设计补救措施,形成内控手册及操作指引。
•- 设计分层次的内控培训方案,针对管理层、业务骨干及财务人员分别开展合规意识、风险识别与职责分离专项培训,累计覆盖逾200人次,提升全员合规执行力。
•- 搭建内控自评与持续监测机制,制定控制点检查清单,按季度开展执行有效性评价,推动内控缺陷整改率达95%以上,企业风险防控能力显著增强。
•- 负责审计子系统的需求调研与蓝图设计,结合企业数字化场景,提出嵌入式审计、自动化测试及异常预警等功能模块,为系统开发提供业务视角输入。
•- 配合项目组完成审计管理平台的部署上线,编制用户操作手册,组织审计人员完成系统功能验收与业务适配,确保新旧系统平稳过渡。
•- 推动审计作业从手工抽样向全量数据分析转变,利用系统内置的异常检测规则,实现费用报销、资金支付等高频业务的实时监控,审计效率提升约40%。
职业资格认证:
- 持有注册会计师执业资格证书,熟悉企业内控流程与监管审计标准
- 完成财政部《新收入准则实施指引》专项培训,掌握复杂交易会计处理逻辑
- 担任校级财务协会审计部副部长,组织企业实地调研活动4次并编制审计报告