
AMAZING RESUME · MORNING LIGHT
牛敬业
外部审计师
188****5034niu****@***.com北京32男外部审计师在职北京15k-25k •深入修读审计实务与内部控制、高级财务会计及财务舞弊识别等核心课程,连续三年综合成绩位列专业前8%,毕业论文获评校级优秀。
•作为队长带领团队参加全国高校商业案例挑战赛,聚焦零售业收入审计风险,完成穿行测试与缺陷分析,获得华北区二等奖,强化了风险导向审计思维。
•利用课余时间参与审计模拟实训,使用鼎信诺审计系统完成一家制造业企业货币资金与应收账款循环的审计工作底稿,熟悉函证与替代程序的设计。
•加入学校审计案例研讨小组,定期组织审计失败案例复盘,主讲过康美药业、瑞幸咖啡等专题,并撰写两篇深度分析报告,培养职业怀疑与证据收集能力。
立信会计师事务所 - 审计三部国内知名会计师事务所大型专业服务机构
2013.07-2017.12
•主导零售连锁、新能源及科技服务等行业客户的年度审计,重点核查收入确认、存货计价与成本分摊等高风险科目,设计并执行穿行测试与实质性程序。
•根据客户业态特征定制审计计划,协调函证、监盘与访谈等取证手段,识别并追查异常交易,确保审计证据链完整可追溯。
•运用数字化审计工具对全量凭证进行筛选分析,发现账务处理偏差并协助客户调整,有效降低审计风险。
•编制及复核审计底稿,严格遵循事务所质量控制标准,确保每一份工作底稿逻辑清晰、结论明确。
•持续跟踪审计准则修订动态,定期在部门内部分享新规解读与实务案例,推动团队执业能力同步提升。
天健会计师事务所 - 审计五部国内知名会计师事务所大型专业服务机构
2018.01-2022.06
高级外部审计师审计策略制定重大风险研判团队专业指导
北京
•作为项目负责人统筹能源、物流及医疗健康等领域的审计项目,把控总体审计策略与时间表,对重大错报风险进行预先研判并配置团队资源。
•直接与客户财务总监及董事会审计委员会沟通,针对复杂交易结构提出专业调整建议,协助客户完善财务报告披露。
•主导开发审计程序标准化模板,将行业特性融入测试方案,显著提升项目组在特殊行业审计中的效率与一致性。
•担任部门导师,通过案例复盘与模拟演练帮助审计员提升合并报表分析、关联方交易识别等专项能力。
•代表事务所参与地方证监会组织的审计质量检查交流,就监管关注事项进行技术说明,确保事务所审计工作满足监管口径。
•参与事务所内部风险控制委员会,对高风险项目进行独立复核,并提出改进审计程序与底稿留痕的具体要求。
某大型连锁零售企业年度审计项目 - 审计项目负责人
2015.01-2015.04
•担任某大型连锁零售企业年度审计项目现场负责人,全面负责其合并财务报表审计工作。
•针对零售行业特点,设计供应商返利、门店租赁与会员积分等特殊科目的审计程序,执行大量数据验证与实地走访。
•与客户IT部门合作获取销售系统数据,利用数据分析技术还原交易流水,发现并修正收入跨期错误。
•撰写审计报告,对复杂的租赁准则应用与存货跌价准备计提发表专业意见,并向管理层提出提升存货管理效率的补充建议。
•该项目涉及全国近百家门店的经营数据,审计过程需协调多地审计团队同步作业,最终按时高质量完成,获得客户书面感谢信。
某高新技术企业内部控制审计项目 - 内部控制审计负责人
2019.05-2019.08
•负责某科创板上市高新技术企业的内部控制审计,评估其研发费用归集、销售回款及资金管理等关键循环的内控有效性。
•采用流程穿行与关键控制点测试相结合的方法,绘制业务流程图,识别出研发项目编号交叉使用、合同审批权限模糊等内控缺陷。
•量化缺陷对财务报表的影响,向公司管理层及审计委员会汇报,并提出建立研发项目台账、优化审批节点等具体整改方案。
•持续跟踪整改落地情况,验证补充控制措施的有效性,最终帮助企业内控评级提升,获得监管机构认可。
•项目成果被事务所收录为高新技术企业内控审计案例,用于内部培训分享。
对数字敏感、对规范敬畏,是我长期从事外部审计积淀下来的职业本能——我始终相信,一份干净的底稿比任何说辞都更有说服力。秉持严谨审慎、不轻信不盲从的执业态度,习惯在庞杂信息中抓取关键差异,并享受用证据链把疑虑一点点“逼”出答案的过程。擅长跨职能协调与冲突化解,能让被审单位、团队与监管三方在专业框架内顺畅对话,而非彼此消耗。持续跟进准则变动与数字化审计工具,拒绝吃老本;在高压项目节奏中,我反而更沉得下心,把细节控到最后一刻。期待在更具挑战的审计岗位上,把这份“较真”变成对职业价值的持续兑现。
专业资质:
已取得注册会计师(CPA)全科合格证书,系统掌握风险导向审计程序,并有多次带队完成中小企业年审的实务经验。
精通国际财务报告准则(IFRS)与中国企业会计准则的差异,能熟练运用IDEA审计数据分析工具,曾独立完成一家跨境企业合并报表的差异分析。