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加入学校财务实践中心,参与模拟上市公司年度审计项目,负责销售与收款循环的实质性测试工作,编制审计工作底稿15份。
担任会计学院学生事务助理,协助开展企业财务合规讲座,累计组织3期行业交流活动,服务对象达150余名专业学生。
参与校内财务模拟实验室建设,协助设计企业财务舞弊案例库,完成10个典型财务造假场景的复盘分析,为教学提供实践素材。
负责企业税务合规性审计,核查增值税、企业所得税等税种的申报准确性,运用风险导向审计方法,识别税务风险点,协助企业完成税务自查自纠,累计发现并纠正税务差错30余项。
参与企业成本费用审计,对销售费用、管理费用、研发费用等进行专项核查,核实费用归集与分摊的合理性,提出费用管控优化方案,推动企业年度费用率下降2.5个百分点。
协助外部审计团队开展年度财务审计,配合完成存货监盘、函证等审计程序,编写审计工作底稿,及时反馈审计发现问题,确保审计工作按时完成,外部审计师评价工作质量优良。
主导企业年度经营业绩审计,对企业收入确认、成本结转、利润形成进行全流程审查,运用分析性程序识别业绩异常波动,出具经营业绩审计意见,为管理层经营决策提供数据支持。
负责企业投资并购项目的财务尽调,对标的公司历史财务数据、资产质量、债务状况进行深度核查,评估投资风险,编写财务尽调报告,尽调报告被投委会采纳为决策依据。
推进审计流程数字化建设,参与审计管理系统上线,设计审计任务分配、进度跟踪、底稿归档等模块,提升审计团队协作效率,系统上线后审计项目平均周期缩短15天。
参与某制造业企业收购项目的财务尽调,负责标的公司近三年财务报表分析,核查收入真实性、成本完整性、资产质量等关键财务指标。
实地走访标的公司生产现场,核查存货实物与账面差异,访谈财务及业务人员,识别潜在财务风险,尽调报告揭示3项重大财务风险,为收购决策提供重要参考。
主导公司原材料采购成本专项审计,制定审计实施方案,对采购定价机制、供应商选择、合同执行等环节进行全面审查。
通过市场价格比对、采购数据分析、供应商走访等方式,发现采购价格虚高、合同条款不利等问题,提出整改建议,推动公司建立采购价格监控机制,年度采购成本节约8%。
敬畏财务数据的真实性,习惯在繁杂凭证中梳理逻辑闭环,对合规性有着天然的敏感与坚持。深谙审计准则与财务流程,擅长独立执行审计程序并深度挖掘业务实质,追求每一个结论的严谨支撑。乐于跨部门协作,能用清晰语言传递审计发现,致力于通过专业工作提升内控效率,在财务审计领域持续精进。
熟练掌握Wind、CSMAR等金融数据平台,能够快速获取上市公司财务数据进行审计分析,支持财务审计工作高效开展。
具备Python财务数据处理能力,能够编写自动化脚本处理大量交易数据,提升审计效率和准确性,减少人工错误风险。

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负责企业税务合规性审计,核查增值税、企业所得税等税种的申报准确性,运用风险导向审计方法,识别税务风险点,协助企业完成税务自查自纠,累计发现并纠正税务差错30余项。
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通过市场价格比对、采购数据分析、供应商走访等方式,发现采购价格虚高、合同条款不利等问题,提出整改建议,推动公司建立采购价格监控机制,年度采购成本节约8%。
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