•学习《现代企业风险管理体系》《数据审计技术》等课程,掌握风险识别、控制测试、数据分析在审计工作中的应用逻辑。
•组织校园反舞弊案例竞赛,团队围绕供应链采购舞弊场景设计识别模型,获省级特等奖,方案被合作企业用于内部合规培训。
•担任校审计协会副秘书长,策划企业合规开放日活动,邀请事务所合伙人分享税务稽查与内控缺陷整改案例。
•在湖北某汽车零部件企业完成生产性实训,参与车间成本核算流程梳理与系统优化,实习导师评价为‘数据观察细致、问题定位准确’。
北京鼎信财务咨询有限公司 - 审计服务中心咨询机构
2019.07-2022.03
•主导制造业客户年度审计项目,覆盖12家工厂的存货管理与成本核算流程,通过交叉验证发现3.5%的折旧计提偏差,推动客户建立动态资产台账管理系统。
•设计跨部门审计协作机制,带领5人小组完成7个专项审计,涉及跨境贸易合规性审查,单笔最大金额达8000万元,输出风险地图报告获客户CFO批示采用。
•针对新能源行业客户搭建内控自评工具包,重构采购审批、研发支出归集等14项关键流程,使该客户审计整改周期缩短40%。
•编制行业对标分析报告,通过同业数据横向比较发现某客户毛利率异常波动,协助管理层调整定价策略,年度利润提升600万元。
•执行医药流通企业内控专项审计,追踪药品批号与库存周转数据,发现冷链运输环节存在3处温控记录断层,协助客户升级物联网监控设备。
•协助处理某上市公司并购尽调,复核标的企业2018-2022年关联交易数据,识别2笔未披露关联方往来,为交易估值调整提供关键依据。
•开发审计底稿数字化模板,整合Excel数据透视与VBA脚本,使单项目底稿整理效率提升55%,获部门年度创新工具奖。
•跟踪整改闭环管理,建立审计问题分级响应机制,推动客户完成12项高风险事项整改,包括重构经销商返利结算流程。
•主导目标企业光伏电站资产核查,通过无人机航拍比对账面与实物组件数量,发现12%的资产虚增问题,协助买方重谈交易对价。
•设计产能爬坡期审计方案,针对试产阶段成本归集规则不完善的情况,建立阶段化核算模型,使财务数据可比性提升30%。
•协调5个专项组完成知识产权尽职调查,识别3项专利权属瑕疵,推动卖方在交割前完成权属变更登记。
•分析平台200+海外账户资金流水,运用Python爬虫抓取各国税局公告,发现欧盟VAT申报存在3处计算规则适用错误。
•重构多币种收入确认流程,设计自动化汇率校验工具,使平台跨境结算差错率从2.1%降至0.3%。
•编制《跨境电商税务合规白皮书》,提出'平台+商家'双主体申报建议,该方案被客户纳入年度战略规划。
审计数据分析工具应用:
搭建基于Excel的审计底稿辅助工具,融合Power Query清洗逻辑与动态透视图表,实现多套会计准则口径的快速转换与差异核对,已在8个审计项目中用于抽样、复核和底稿整理。