•主修中级财务会计、审计学、税法等课程,期末成绩位列专业前15%,重点掌握合并报表编制与所得税会计处理;
•担任校财务协会数据分析组组长,主导完成模拟上市公司财务造假案例复盘,获校级实践创新项目立项;
•参与全国大学生会计信息化技能大赛,运用Python对模拟企业财务数据进行异常检测,获区域赛三等奖。
•配合项目组完成客户年度财报审计,参与风险评估矩阵搭建,通过穿行测试识别销售循环中的收入确认时点偏差;
•执行实质性程序,针对存货模块实施监盘程序并记录差异,协助复核往来款项函证回函情况;
•使用审计系统归档工作底稿,按准则要求标注审计轨迹,为项目组提供异常事项的初步核查依据;
•参与客户管理层沟通会,协助整理调整分录说明,跟踪内控缺陷整改进度并形成书面记录。
•协助财务部完成连锁零售门店的日常账务处理,包括POS系统对账、会员储值金核算及跨店调拨单据审核;
•参与编制季度经营分析报表,通过同比环比分析定位区域门店毛利率异常波动原因;
•对接税务局办理增值税及附加税申报,整理进项税抵扣凭证并跟踪留抵退税进度;
•使用ERP系统追踪促销活动费用执行率,对比预算与实际支出差异并提交优化建议。
•负责子公司固定资产模块审计,通过折旧政策复核与实地勘察发现未达预定可使用状态的在建工程提前转固问题;
•执行收入截止测试,调取物流签收单据验证跨期确认收入,协助项目组提出递延所得税调整建议;
•与客户财务总监沟通ERP系统权限管理漏洞,推动建立固定资产定期盘点制度,减少资产流失风险;
•编制专项审计备忘录,量化披露内控缺陷影响金额,为最终审计意见提供支撑依据。
•核查高新技术企业研发立项文档与费用归集台账,识别将日常运维支出混入研发费用的情况;
•比对增值税申报表与研发费用明细账,发现部分技术服务费未取得合规发票导致税前扣除风险;
•协助企业财务团队重新划分研发人员工时,完善辅助账簿以满足税务机关检查要求;
•出具税务专项报告,量化测算加计扣除金额并提示政策变动带来的合规风险。
英语应用:
可流畅阅读国际会计准则(IFRS)英文原版文件,协助项目组翻译境外上市公司财报关键指标;
曾为跨国企业客户进行税务沟通,准确转达中国税法要求并记录对方合规承诺事项。