AMAZING RESUME / 01
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牛敬业
内部审计专员
常怀探索之心,以实干沉淀自身价值
188****5452niu****@***.com北京28男内部审计专员在职北京12k - 18k •重点钻研审计学、内部控制及财务报表分析课程,夯实了从事内部审计工作的理论根基。
•参与校企合作审计实训项目,负责抽样测试与底稿编制,独立完成某模块的合规性检查报告。
内部审计专员审计策略规划合规性评估成本控制审计文档体系建设
北京
•主导年度内审方案制定,覆盖集团各事业部及海外子公司,聚焦财务合规与内控漏洞排查,年均执行审计项目 [X] 项,识别并跟踪整改关键问题 [X] 处。
•负责供应链合同审查,分析条款法律风险与商业合理性,提出修改意见 [X] 条,显著减少合同纠纷隐患。
•深度参与物流网络专项审计,评估仓储与配送环节效率,发现优化点 [X] 个,助力公司年度物流成本下降 [X] 万元。
•构建电子审计档案库,标准化存储审计证据,提升团队信息检索效率与合规追溯能力。
OPPO广东移动通信有限公司 - 审计部智能硬件科技制造
2018.01-2018.06
审计助理凭证审核异常数据挖掘内控流程测试报告编制
北京
•协同主管完成日常审计任务,独立起草工作底稿 [X] 份,精准记录审计轨迹与风险点。
•执行财务数据交叉验证,运用Excel高级函数识别账目异常 [X] 起,支撑后续深度调查。
•参与销售内控评估,协助输出评价报告,提出流程优化建议 [X] 条,强化收入确认合规性。
•负责审计报告终稿校核,确保数据准确与逻辑清晰,为高管层提供可靠决策参考。
•主导新ERP系统上线审计方案设计,覆盖生产、库存模块全流程。
•测试系统接口与权限设置,发现数据泄露风险点 [X] 处,提出加固方案 [X] 项,确保信息安全。
•验证财务模块数据逻辑,核对成本归集准确性,保障报表生成无误,支持管理层运营分析。
•定期召开审计沟通会,协调开发团队快速修复问题,确保系统如期上线且稳定。
•深度介入供应商准入流程审计,评估资质审核与定价机制合理性。
•运用数据挖掘技术识别议价空间 [X] 万元,建议实施战略采购联盟,优化成本结构。
•测试内控执行一致性,发现流程漏洞 [X] 个,协助修订制度文件,强化风险防范。
•持续跟进整改进展,确保新流程落地执行,显著提升采购效率与成本效益。
我始终对审计行业怀有热忱,视其为守护企业规范运营的核心力量。性格严谨细致,对数据异常高度敏感,习惯从细节中洞察潜在风险。在财务合规审查、内部控制评估与数据分析方面积累了扎实能力,能高效运用专业工具提升审计精准度。已通过CPA专业阶段考试,并持续跟踪最新审计准则,力求在实务中践行专业价值,为企业稳健发展提供支持。
注册会计师备考进展:
已取得 CPA 专业阶段合格证明,精通审计程序执行及财务风险研判逻辑。
定期追踪行业监管政策与准则更新,将合规要求融入日常知识储备,强化审计实务敏感度。