AMAZING RESUME
牛敬业
内部审计员
常怀探索之心,以实干沉淀自身价值
188****5628niu****@***.com北京30男内部审计员在职北京12k - 18k 中南财经政法大学 - 本科211工程财经类重点院校
2013.09-2017.06
•主修会计学专业,深入学习审计准则演变与财务舞弊识别案例,夯实专业根基。多次参与省级审计技能大赛,担任团队核心成员,精通审计程序设计。曾获校级'优秀学生干部'称号,主导组织校园财务合规宣传活动,提升实务应用能力与团队协作精神。
•- 主导跨部门业务流程审计,覆盖供应链、销售与财务环节,年度执行专项审计[X]项,识别关键风险点[X]处,提出优化方案,助力公司规避潜在损失[X]万元,强化内控体系韧性。
•- 重构内部审计操作手册,引入敏捷审计理念,缩短审计周期[X]%,提升团队响应速度与问题闭环率。
•- 针对新兴业务板块开展前瞻性风险评估,编制深度分析报告[X]份,为战略决策提供量化支撑,有效预防潜在合规隐患。
•- 协同第三方审计团队推进年报审计,建立高效协作机制,确保财务披露精准合规,获监管机构零整改评价。
•- 独立负责核心业务线审计,涵盖采购、销售与资金管理模块,通过凭证穿透、人员访谈等手段,识别内控薄弱环节[X]处,设计针对性改进方案,累计挽回经济损失[X]万元。
•- 创建审计工作底稿智能模板库,嵌入关键控制点提示,提升文档规范性与可追溯性,审计复核效率提升[X]%。
•- 统筹集团子公司审计轮巡计划,定制差异化审计清单,确保各分子公司财务制度执行一致性,强化集团管控效能。
•- 深度参与ERP系统审计,运用Python进行日志分析与异常检测,定位数据逻辑漏洞[X]项,推动系统迭代优化,降低运营风险。
•- 负责年度合规审计中的往来款项专项,针对客户与供应商账目执行函证与抽样复核,涉及[X]家合作方,核实余额准确性,识别潜在坏账风险[X]项,优化计提策略,保障财务稳健。
•- 深入分析应付账款结构,锁定长期挂账事项[X]笔,金额[X]万元,协调业务与法务部门推进清理,缩短账龄周期,减少资金占用。
•- 撰写审计报告并提出管理建议,推动建立账款动态监控机制,实施后应收账款周转效率提升[X]%,逾期率下降[X]%。
•- 牵头供应链内控专项审计,覆盖采购全链条,通过文件审阅与多方访谈,揭示流程断点[X]处,如供应商准入标准模糊、合同审批权限不清等。
•- 对[X]项大宗采购执行成本对标,比对行业基准,发现价格异常项目[X]个,涉及[X]万元,提出供应商库优化方案。
•- 协助制定供应商分级管理制度,引入动态价格监测工具,项目落地后采购成本压缩[X]%,流程周期缩短[X]%。
我始终对审计工作怀有敬畏与热情,认为严谨细致的职业习惯是审计人的生命线。对规范敏感,注重细节,习惯用数据说话,善于在复杂业务中识别风险点。在财务审计、内控评估和信息化审计领域积累了扎实经验,熟练掌握审计工具与数据分析方法。持有CIA证书,持续跟踪审计准则更新,期待在规范化财务管理中发挥专业价值。
注册国际内部审计师认证:
历经多阶段专业培训与实战考核,取得CIA国际认证,精通现代审计方法论与风险评估框架。能够独立设计并执行复杂审计程序,为企业构建可信赖的内控环境,持续提升审计服务价值。